衡陽縣政務管理辦2018年度決算情況說明

 一、部門職責、單位機構及人員情況

主要工作任務:負責組織指導協調和監督本行政區域政務公開、政務服務工作。對全縣行政審批事項(含網上審批)和公共服務事項的進駐及辦理流程的優化;規范和監管“一票制”的收費行為;組織建設項目聯合踏勘、投資報建、建設工程竣工綜合驗收、重大項目審批代理服務工作的組織協調和監督管理。衡陽縣政務公開政務服務管理辦公室為全額財政撥款單位,正科級事業單位,現共有人員編制31名,實有在職人員22人,其中:參照公務員管理人員12人,事業人員10人。衡陽縣政務公開政務服務管理辦公室共有內設機構4個,下設機構3個。

二、決算基本情況

1、上年結余30.49元。

2、年度收支情況:2018年度財政撥款收入總計7133487.80元,其他收入14000.00元。

2018年度支出總計7124502.21元,與2018年年初部門預算支出總計相比有所減少。

3、年度一般公共預算財政撥款支出情況:基本支出2839887.57元,項目支出4284614.64元。

4、年度運行經費決算情況

工資福利支出2023807.07元,包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利、住房公積金等人員經費。

商品服務支出697405.5元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,辦公費、印刷費、水電費、郵政費、物業管理費、培訓費、會議費、“三公經費”、差旅費、維修(護)費、工會支出及其他商品和服務支出等等日常公用經費。

三、其他重要事項情況說明

1、決算收支增減變化情況

2018年收入7147487.8元,較上年增加517371.8元,主要原因是工資調整和增加全國試點工作經費。

2018年支出7124502.21元,較上年減少123484.6元。

2、機關運行經費執行情況

工資福利支出2023807.07元,包括用于基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、其他工資福利、住房公積金等人員經費。

商品服務支出697405.5元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

3、政府采購執行情況

2018年在我單位按要求辦理相關采購手續。

4、國有資產占有情況

固定資產2972059元,主要包括辦公設備和辦公桌椅等

5、重點績效評價結果等預算績效情況說明

單位本年度無涉及到重點項目

6、對專業性名字進行解釋

、財政撥款收入:是反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

7、三公經費支出情況

因公車改革,單位無公務用車及運行維護費;公務接待費110089元,國內公務接待批次280次;無因公出國。三公經費未超過預算數。

 

 

 

 

 

网络棋牌游戏技巧 pk104码2468技巧 广西快乐十分开奖软件 三分赛历史记录 曾道六码中特 赛车pk10稳赢计划 贵州麻将公式 广东快乐十分走势图快 河南481中奖简单技巧 qq分分彩开奖历史 走势图分析概要